グローバルな内部監査体制の中で、企業の信頼基盤を支える!
な職務内容
- 財務報告に係る重要な内部統制を対象に、有効性の検証・評価を行う
- 業務プロセスおよび統制環境の調査・分析
- 監査結果の報告および改善提案のフォローアップ
- 海外拠点を含むチームと連携し、統一された監査基準と手法で業務を遂行
必須条件
経験:
- 大手監査法人または金融機関の内部監査部門において、金融機関向け監査またはSOX関連業務・アドバイザリー業務の実務経験を通算3年以上有する方
- 日本語での高度なビジネスコミュニケーション能力
ソフトスキル:
- 高い倫理観と誠実さを持ち、内部監査のビジョン・戦略を実践できる方
優遇条件
- 公認会計士(CPA)、公認内部監査人(CIA)、証券アナリスト(CFA)などの資格をお持ちの方
クライアントについて
大手グローバル金融グループで、証券・投資銀行・資産運用などを中核に幅広いサービスを展開しています。
国内だけでなく、欧州・米州・アジアを中心に30か国以上で事業を展開しており、特にアジア市場での強いプレゼンスを持ちます。
国際的な環境で、プロフェッショナル同士が協働しながら専門性を高めていける職場です。
この求人がおすすめの理由
- グローバル環境での経験が積める
- キャリアの安定性が高い
- 組織の信頼を支える重要ポジション