ガバナンスと品質をリードする、グローバル監査オペレーション
主な職務内容
- 監査計画・運用管理: 四半期ごとの監査計画策定、リスク評価、品質レビューの実施、監査状況や課題のモニタリング
- ガバナンス・方針管理: 内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門業務文書の維持・管理、監査方法論やプロセス改善の調整
- 報告・コミュニケーション: 監査委員会や経営陣向けの報告書作成、運用指標や各種レポートにおけるデータ分析の活用
- 人材・予算管理: 部門の予算策定(人員・経費)、コンピテンシー評価やトレーニングプログラムの調整
- 規制・調達対応: 金融庁等による査察・調査対応、ベンダー契約を含む部門別調達プロセスの管理
必須条件
経験:
- 公認内部監査人、公認情報システム監査人、または公認会計士の資格(ポテンシャル採用の場合は尚可)
- 英語力
- Excelでのデータ分析・図表作成、WordやPowerPointでの資料作成まで幅広く対応可能なオフィススキル
ソフトスキル:
優遇条件
- 金融庁検査の対応経験
- 関連法令、金融庁監督指針等に関する知識
クライアントについて
グローバルに安定した基盤を持つ外資系金融機関です。
専門性を活かしながら、幅広い業務に挑戦できます。
柔軟な働き方とキャリア成長のチャンスがある職場です。
この求人がおすすめの理由
- グローバルな知見と国内市場に根ざした業務を経験できる
- 内部監査・コンプライアンスの幅広い経験が積める
- 監査委員会や取締役会向けの報告書作成など、経営陣とのやり取りを通じて視座の高い経験ができる
- Excel上級操作や各種データ分析、報告書作成など、実務を通して分析力を強化可能
- 金融庁など当局対応、内部監査基準遵守業界特有の規制対応など、専門性の高い経験が可能